索 引 號 640104-210/2019-00112 文  號 生成日期 2019-01-25
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塞维利亚两日游:銀川市興慶區富寧街街道辦事處2019年度部門預算公開

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皇马vs塞维利亚 www.xsedzm.com.cn 目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

富寧街街道辦事處是區人民政府的派出機構,是代表區政府對街道轄區行使管理職權的基層行政組織,行使區政府賦予的職權,在街道工委直接領導下開展工作。其主要職責有:

1)、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證市、區政府決議、決定的落實,對居民進行思想政治教育和社會主義法制教育。

2)、組織領導街道區域經濟工作,制定街道經濟發展規劃,檢查、督促各經濟組織開展工作,負責街道財政預算和收支管理,進行財務審計和有關項目統計。

3)、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施,加強外來人口管理,開展民事調解,?;だ先?、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益,保障轄區內政治穩定和社會安定。

4)、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作,建設社會主義精神文明。

5)、開展愛國衛生、計劃生育、市容衛生、環境?;?、綠化美化工作。

6)、開展社會救濟、社區服務、離退休人員管理、征集兵員。

7)、指導居委會工作,促進居民委員會建設,提高居民委員會自治能力,發揮居委會作用。

8)、參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。

9)、配合有關部門做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、搶險救災工作。

10)、向人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項,做好為居民群眾服務工作。

11)、完成區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

富寧街辦事處屬于行政單位,是獨立核算的一級預算單位?;股柚糜? 1、黨政辦公室。它是街道黨工委和辦事處的日常辦事機構,對街道其他辦公室起綜合協調作用;2 綜治辦。它是街道主管社會綜合治理,維護轄內社會穩定的職能部門;3、勞動保障辦。做好轄區從業人員情況調查,特別是基本情況調查,實行動態管理;及時向下崗失業人員提供勞動力需求信息,做好職業指導工作;4、司法辦。負責受理調解轄區內民間糾紛;開展普法教育與法制宣傳等;5、安全生產辦公室。負責轄區內安全生產目標管理責任制的落實等;6、財務室。負責街道辦事處行政事業單位預算內外支出的會計核算和集體財產的管理工作等;7、計劃生育辦。是街道主管宣傳、貫徹、執行黨和國家計劃生育方針政策和法律法規,依法管理轄區 計劃生育工作的職能部門;8、市民服務中心(民政辦)。落實優撫政策,負責擁軍優屬,復退軍人安置和民政優撫對象的社會救濟、社會保障及扶殘助殘等工作。負責城市最低生活保障金的申請辦理審核等;9、市容衛生辦公室。它是街道主管城市管理工作的職能部門。

設立街道市民服務中心。市民服務中心設置勞動保障、民政低保、計劃生育、綜合服務、就業創業等5個為民服務窗口。

街道辦事處下轄6個市民服務站:自強、中寺、西關、利群、南苑、大廟。

第二部分  2019年部門預算表(見附件)

第三部分富寧街辦事處2019年部門預算情況說明

一、關于富寧街2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

富寧街2019年財政撥款收入預算1182.37萬元,其中:本年收入 624.12萬元,包括一般公共預算撥款624.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余 558.25萬元。支出預算1182.37萬元,包括:一般公共服務支出189.55萬元、社會保障和就業支出298.37萬元、衛生健康支出109.37萬元、城鄉社區支出4萬元、住房保障支出22.83萬元、基層政權和社區建設344.08萬元、大氣0.2萬元、一般行政管理事務8.97萬元、其他城鄉社區公共設施支出205萬元。

二、關于富寧街2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

富寧街2019年一般公共預算財政撥款基本支出771.94萬元,其中:本年收入安排支出501.32萬元,上年結轉資金安排支出270.62萬元。比2018年執行數1031.11萬元(決算數)減少259.17萬元,下降25.14 %。

人員經費481.15萬元,主要包括:如,基本工資60.87萬元、津貼補貼55.78萬元、獎金5.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.54萬元、職業年金繳費8.61萬元、公務員醫療補助繳費2.86萬元、其他社會保障繳費34.62萬元、住房公積金22.83萬元、其他工資福利支出266.08萬元、商品和服務支出-勞務費 1.83萬元、對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助 1.05萬元。

公用經費20.17萬元,主要包括:辦公費1萬元、電費1萬元、維修(護)費1萬元、勞務費1萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費7.62萬元、其他商品和服務支出3.55萬元。

(二)項目支出情況說明

富寧街2019年一般公共預算財政撥款項目支出410.44萬元,其中:本年收入安排支出122.8萬元,上年結轉結余資金安排支出287.64萬元。包括:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)20萬元,主要用于綜合工作經費(含兩代表一委員、衛生、民政、就業、文體、宗教、信訪、武裝、綜治等);基層政權和社區建設176.27萬元, 主要用于1、社區工作經費(含民族團結進步示范區創建、和諧社區創建等);2、社區黨建經費(下設6個社區);3、社區為民服務發展專項資金;4、街支路小巷維修經費。大氣0.2萬元, 主要用于環境衛生整治。一般行政管理事務8.97萬元, 主要用于便民服務中心功能提升工程。其他城鄉社區公共設施支出205萬元,主要用于2016老舊小區改造工程。2019年預算410.44萬元,比2018年執行數(決算數)731.04萬元減少320.6 萬元,下降43.86 %。

三、關于富寧街2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

富寧街2019年“三公”經費財政撥款預算數為5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費5萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年無增減變動。其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,無變動;公務用車購置費增加(減少)0萬元,無變動;公務用車運行費無增減變動,主要用于汽車燃油、保險、維修支出;公務接待費增加(減少)0萬元,無變動。

四、關于富寧街2019年政府性基金預算撥款情況說明

富寧街2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于富寧街2019年收支預算情況的總體說明

富寧街2019年收入總預算1182.37萬元,其中:本年收入624.12萬元,上年結轉結余558.25萬元;支出總預算1182.37萬元,其中:本年支出624.12萬元,年末結轉結余558.25萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入858.89萬元,占72.64%;事業預算收入0萬元,占 0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0 %;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入323.48萬元,占27.36 %。

本年支出包括:行政支出858.89 萬元,占72.64 %;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出323.48萬元,占27.36%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年富寧街本級所屬區人民政府的派出機構,1個行政單位的機關運行經費,財政撥款預算20.17萬元,比2018年預算54.8萬元減少34.63萬元,下降63.19 %。主要原因是公車改制、厲行節約、節流開支下調機關運行經費。

(二)政府采購情況

2019年,富寧街政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,富寧街占用使用國有資產總體情況為房屋 450.31平方米,價值76.85萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛2輛,價值16.75 萬元;辦公家具價值66.56萬元;其他資產價值160.39 萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋450.31平方米,價值76.85萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛2輛,價值16.75萬元;辦公家具價值66.56萬元;其他資產價值160.39萬元。

(四)其他需說明的事項

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